一种情况是你已经登完帐了,只要查询总帐就可以知道是否已登帐,因为总帐不登帐时本期发生是没数字的。
再一种情况就是你录入的凭证根本不是当前会计期间的,如当前会计期间在1月,而你录入的凭证的日期为2月某日,登帐时只能登记本期的凭证。软件窗口最下面一行上写着你当前会计期间,你检查一下。
你试试,将凭证审核与登账是同一个人的选项置为否看看吧。
另外,你提的这个问题啊,审核后,就做登账,登账后,在月底就可以做结转损益了,如果没什么问题,就做期未结账呗
看一看“权限设置”,见“记账 结转权”是否打勾。
注意系统的会计期间,同时 凭证的制作时间也必须是本会计期间,否则000
选择凭证不连续也可以登帐 ,如果都已经登过了那就是O张