我是一家保税区企业,如果有内销业务,该如何处理?销项税按多少交?

2025-03-03 06:24:07
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回答1:

你们是不是一般纳税人?有没有开具增值税专用发票的权利?如有,就将你们开出的增票上面的金额做销项税啊!如是出口视同内销,那就将出口报关单上的外汇金额*出口日汇率/1.17*17%作为销项税。