反结账、反记账后修改凭证。
1、反结账(ctrl+shift+f6)反记账(点击“总账”—“期末”—“对账”(ctrl+h),点击“总账”菜单—“凭证”—“恢复记账前状态”;
2、点击“总账系统”—“填制凭证”界面—找到要修改的凭证,修改保存。
在结账了按 CTRL+F6 反结账
在总账-期末-对账 按 CTRL+H 跳出提示框 恢复记账前状态功能已激活
点掉后 在总账-凭证里有 恢复记账前状态 点开 选择恢复到月初 确定
有过凭证有审核 进行反审核
最后在填制凭证里修改
---江苏太仓用友客服
最好就是把上月做的这张凭证冲销,再重新做过,分录如下:
冲上月计提工资:
借:现金
贷:管理费用
再计提上月工资:
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
软件做账都可以反结帐 反过帐 反审核 功能~~你找找针对这个软件的说明就可以了~!