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为什么说“ 采用科目汇总表账务处理程序时,月末不应将汇总记账凭证余额与有关总分类账的余额进行核对。
为什么说“ 采用科目汇总表账务处理程序时,月末不应将汇总记账凭证余额与有关总分类账的余额进行核对。
2025-03-14 10:40:23
推荐回答(1个)
回答1:
因为这是科目汇总表账务处理程序,而不是汇总记帐凭证账务处理程序
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