09年查账,发现你单位少申报,当补交增值税时借:主营业务税金及附加1700
贷:银行存款1700
缴纳罚款和滞纳金1700和120时,做如下分录:
借:营业外支出-罚款1700
-滞纳金120
贷:银行存款 1820
如果你们的成本要是没有少计的话。
你们需要补缴收入金额25%或是20%的企业所得税。
你没有把问题说清楚,不知道你是小规模还是一般纳税人,处理不同的,你若补充下,这样可以把账做得更清楚些 得考虑当初你是怎样处理少申报的1万元收入的