增值税申报表上的销售收入也应该是填写不含税收入阿。填错了只有和专管员联系,让他退回申报表,重新申报咯 补充:我很奇怪的是,增值税申报表和金税卡当月的开票信息应该要一致,不一致的话税务局会有异常,专管员就会来找你。为什么税务局没有找你?难道你是小规模?小规模的话到好办了,下个月申报的时候,未开票收入填个负数,冲回多报的
这个月把前两个月多报的收入减掉就是了。