1、进入财务软件主界面,点击账务处理。
2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。
3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。
4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。
5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
不能跨财务年度反结账,需要找到年结时的备份账套恢复过来使用。
kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作
如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:
(1)反过账所有凭证
(2)删除结转损益凭证
(3)删除转未分配利润的凭证
添加凭证后审核过账,重新生成以上被删凭证,并且审核过账后再次年结。
金蝶迷你版跨年度反结账比较麻烦,需要重新生成本年度初始帐套,并把本年度凭证想办法引入,最好求助于金蝶代理商,如果问题不是很大,建议在发现月份做调账处理
做一笔分录冲正就可以啦。