增值税专用发票如何开具负数

2024-11-02 05:28:48
推荐回答(4个)
回答1:

  销售方申请开具
  1.开具情况
  当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票:
  (1)因开票有误购买方拒收
  (2)因开票有误等原因尚未交付。
  2、开具流程
  销售方申请开具红字专用发票流程如下:
  销售方开具并提交申请单
  ∨
  销售方税务机关审核后开具通知单
  ∨
  销售方开具红字专用发票
  3.开具方法:
  第一步:选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单
  第二步:按系统提示进行发票号码确认。
  第三步:进入“专用发票填开”界面
  第四步:点击“负数”
  第五步:选择“直接开具”功能
  第六步:按要求填写对应的的通知单编号
  第七步:按要求填写对应正数发票代码、号码。
  第八步:系统弹出对应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。
  第九步:系统自动生成对应的负数发票(若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库,则系统进入负数发票填写界面,用户需手工填写负数发票票面信息)
  第十步:打印发票。

  有关申请单的填开和导出,及报送税局等步骤请看下面介绍:

  申请单填开:
  第一步:进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单-申请单填开”
  第二步:在出现的界面上选择 销售方申请,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”
  第三步:对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面。

  申请单导出:
  第一步:点击“红字发票申请单-申请单导出”
  第二步:选择需导出申请单的月份,点击“确定”,系统会弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单,点击“导出”,将申请单导出为xml文件。
  第三步:点击“确认”后,提示选择保存文件路径,然后“确定”。
  第四步:申请单导出成功后,在保存路径下找到该xml文件,将该文件拷贝到软盘或U盘,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。

回答2:

流程:1>要对方单位开个证明,加个申请,申请要写名发票号码,金额等
2.在开票系统里写红字申请,
3.打印申请单,再导入U盘到税务局 申请单盖公章
4.将三联发票,所有资料都要带到税务局。税务局给个申请单,
5.回来就可以开了

回答3:

具体流程可以参考哪位复制的朋友。有个别细节说下,购方要提供退回说明并盖公章。红字申请单是自己填开的,开票系统须6.13版本以上才有这个功能。在勾选的时候看清楚退货的原因,一般选销方的第一个勾,这个有180天的有效期。而且要写上联系地址和电话,简单的原因,都要盖公章。一设2份。带好发票购买本,要开红充的发票去税务所。有些地方要求要吧发票也复印一下。

回答4:

让我说的简单一点吧。对,首先是对方开具拒收证明,内容就是发票的信息与拒收原因,收到后,进入开票系统,在里面找到红字发票申请单,按照要求填写发票代码号码,进入申请单页面,写好开红字的理由及联系电话,打印两份,再复印一份发票复印件,全部送到税务局,等待通知单下发,下发后,进入开票系统,按照常规开票一样,进入发票填开,然后选择负数发票,输入通知单号,点下一步,再输入发票代码和号码,点下一步,就可以开好了!希望可以帮到你。