12月份开发票时税率开错,已做账、第二年1月份开负数发票冲销、怎么做分录啊!麻烦告知,非常感谢

2025-04-06 06:20:39
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回答1:

比如:
12月
借:银行存款-**行
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税)
1月
借:银行存款-**行(红字)
贷:利润分配-未分配利润(红字)
(因收入已转入本年利润,本年利润转入利润分配- 未分配利润)
贷:应交税费-应交增值税(销项税)(红字)