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请问18年3月固定资产投入使用,19年3月才收到发票只做了应付账款,也没有计提折旧,现在该怎么账务处理?
请问18年3月固定资产投入使用,19年3月才收到发票只做了应付账款,也没有计提折旧,现在该怎么账务处理?
2025-04-24 10:38:55
推荐回答(1个)
回答1:
两种方式,一种就当19年3月才采购的资产入账,然后开始计提折旧
还有一种就按实际,19年3月入账,同时补提18年4月-19年3月一年的折旧入账
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