没什么责任,如果解释税务局不认可,会让你调增应纳税所得额,不相符的部分不得进入产品成本,增值税部分是如果没有实物在库的话,会以虚开发票为理由让你做进项税额转出同时补税。。。
销售企业增值税发 票进销项不一致,这是正常的,只要经济业务是真实的。