我是做内账应收应付的,请问一下每月刚对完账的那些业务怎么处理,怎么做凭证

2024-11-17 10:43:03
推荐回答(2个)
回答1:

本月对好账的这些数据是不等票到再做凭证,直接做账在当月就可以

回答2:

供应商所开据的发票是在外账上反应的,内账只需反映真实的数据就行了,你直接在月底把对好账的数据做好凭证,等到票据入到外账以后,再在你的内账凭证背面备注好是外账的哪个月第几个凭证号就行了。
购买商品--借:********
        贷:应付账款,其他应付款等
支付货款--借:应付账款,其他应付款等
        贷:现金,银行存款等
不知此回答对您是否有用。。。。