6月份开了张红字发票和一份正确的发票给客户了,然后我7月份抄税的时候它把我重新开的那张发票也抵进去了

那不是多出很多税额了,这个怎么办。
2025-03-12 21:08:24
推荐回答(3个)
回答1:

应该不会多的,抄税数是当月你开票的税额,你申报时表一是红字和正确税额都抄了,正负销项税额为0;
客户6月红字发票在7月申报时表二会填列红字发票负数进项税,正确的发票认证后是正数进项,正负进项抵消为0,

回答2:

改为由企业在防伪税控抄税时自动核销,企业购票时不需要再带当月已开具的《...1、一份《通知单》只能开具一张红字发票。(特殊情况可通过临时扩版或者开具...

回答3:

让客户抄报税时把红字发票的税也要抄报,客户不报,税务局查出与你无关。