1、真搞不懂呢,你们公司被认定为一般纳税人后,怎么还可能用剩余下来的小规模发 票对外开具呢?按说应该被认定的当月就应收缴上交小规模时期的普 票的。
2、如果是国税局同意的话,那么你8月份开的票3W,那么就得按17%征增值税的。其中销售额为30000/1.17=25641.03元,并填在附表一第3行“开具普通发 票 ”及主表的应税劳务销售额。相应地销项税额4358.97元填在附表一第3行“开具普通发票 ”及主表的销项税额。
你这个问题,最最妥当的方式就是询问你当地的税务局专管员了,在这里贸然回答都是不妥当的。
因为,用小规模发票来折抵增值税专用发票,看起来时不太可能发生的事例。
我兼职的公司也经历过小规模到一般纳税人的过程的,没有你说的使用剩余下来的小规模发票开具一般纳税人增值税专用的发票事情的,剩余的发票就是到税局去注销