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增值税发票当月开的销项负数比开的正数发票金额多怎么抵扣?怎么缴税呢?
增值税发票当月开的销项负数比开的正数发票金额多怎么抵扣?怎么缴税呢?
2025-03-11 10:57:55
推荐回答(1个)
回答1:
那就照直做,在附表二销项表里填列金额和税额都是负数,在主表中也是如实反映。
这个月肯定是不会再需缴税的,再加上本月的进项税额,都会反映在本月底的期末留抵税额。
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