从你的分录看,你应该是本年利润出现亏损,即借方余额
所以你想结转到未分配利润去,
现在本年利润做成了借方,那么不仅没有将亏损额转入未分配利润,还虚增了利润转进未分配利润里。
这种处理,本年利润里会有余额,并且是借方的,并且大于实际的余额。
现在你要纠正,那么首先需要反结账
反结账后再找到对应错误的凭证,做生成冲销凭证
然后再做一笔正确的,记账,最后再结账就行了。
记住一点,结转后本年利润无余额。
我不认为你说的应该做的分录是正确的,那样借贷是平的么?在系统中能保存上真的很奇怪
应该检查一下你总账的取数公式。
检查是否凭证已复核、记账