开具红字增值税专用发票信息表怎么报税

2025-03-24 12:03:32
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回答1:

如果开出红票的那张对应的发票已经认证,在你开出红字发票信息表那个月的次月初做进项税额转出,填在增值税纳税申报表附列资料(二)进项税额转出中的(红字发票信息表注明的进项税额那栏里,收到销售方的红字发票后粘贴在该进项税额转出的凭证后面。