开票有误的话若是开具当月且尚未做销售购方也未认证,就作废。若不符合作废条件则开具红字发票。因为你系统里是开了3%税率的,那肯定是按3%进行申报,你税控盘抄税的数据也是3%的。
这个数应当是填完附表自己生成的吧