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跨月发票红冲重开,原发票已入账,怎么做账
跨月发票红冲重开,原发票已入账,怎么做账
2025-04-07 03:11:31
推荐回答(1个)
回答1:
上个月怎么记账的,这个月原路冲回
比如上个月
为计提税金
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-销项
这个月
借:应收账款
负数
贷:主营业务收入
负数
应交税费-销项
负数
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