1.应该是增值税申报收入与所得税申报收入不符
2.具体是什么原因造成的你们申报不符,你们要查一下
一般来说,存在两税申报不一致可能有以下原因。
粗心导致的两税报表出错不一致。
存在特殊业务导致的不一致。如你企业税款所属期内是否存在免税销售,非主营业务收入、二手车销售、固定资产销售,租金收入等。
所以两税申报不一致,有可能是不需调整的正常情况,也可能是需要调整申报的一场情况,建议你先仔细找出申报不一致的原因后,根据原因写情况说明。
要写情况说明,情况说明格式如下
本单位在××年××月应申报增值税××元,企业所得税××元,由于在××方面失误,导致增值税和所得税数据不符。特此说明
如果你没有视同销售的情况,这两个数应该相等,或者企业所得税收入大于增值税销售额(可能有非增值税收入),一般来说不可能所得税收入小于增值税收入的,说过少的金额不多,你还可以说是有视同销售,相差大那明显不正常了。。
必须的 所得税收入数和增值税收入数必须一致 填写1-12月销售收入不符
增值税跟所得税没有关系