我第一次用财务软件{用友),在5月份做账时发现4月份的账有错,请问如何修改凭证。

2024-11-18 08:21:21
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回答1:

正确的做法是4月份已结账,5月份不应去修改上月凭证,应当在本月红字冲销,再更正。如果修改上月凭证,应1、先反结账,CTRL+SHFIT+F6,2、再反记账,CTRL+H6,然后点击恢复记账前状态,3、再反审核,就可以修改凭证了。

回答2:

先反记账,再恢复记账(反审合凭证,这一步要看你是否启用审合凭证或者免审合)再到签制凭证中直接修改凭证